2021年8月份的销售,已经确认收入且8月份已开票。9月份的时候客户说发票开错了要重开,所以我九月份先红冲了发票,又重开了发票,请问9月份我的账务需要怎么处理?
问题已解决
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#实务#
84784961 | 提问时间:2022 04/11 10:48
同学,你好!
根据红冲发票做金额为红字的分录,即将8月份的那笔分录红冲掉。然后根据重开的发票做一笔分录的
2022 04/11 10:50
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