当月产生的进项税和销项税,次月进行申报,请问进项抵销项的分录怎么写?应该记在几月?
问题已解决
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#实务#
84784955 | 提问时间:2019 12/21 11:53
你好,在当月做进项抵扣销项的分录
如果是产生增值税应纳税额
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2019 12/21 11:54
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