老师,请问一下,有一笔是职工福利费开的专票,已经抵扣,我需要做进项税转出,分录做成:借:管理费用—福利费 530.09 应交税金—应交增值税—进项税额68.91 贷:现金 599 再借:管理费用—福利费 68.91 贷:应交税金—应交增值税—进项税额转出68.91,麻烦老师帮我看一下对吗?
问题已解决
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#实务#
84785020 | 提问时间:2019 12/16 14:56
你好 是的 同学的分录是非常正确的。
2019 12/16 14:57
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