老师,我想问一下建筑工程,前期开票就确认收入了,现在的工程呢,开工就开票拨款,我可以调整一下账务吗?原来是借:应收账款 贷:工程结算收入 应交税费-应交增值税(销项税额),现在呢,开工就确认收入,没有成本,如果暂估成本的话,工程刚开工,就暂估太大成本,也不太合适吧?有没有更好的解决办法,着急
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784953 | 提问时间:2019 12/14 15:27
可以先计入预收账款里面
2019 12/14 15:28
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