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#实务#
你好,老师。我想咨询下每年租金费分三次付。付的时候是记预付账款和银行账款。每月摊销是记管理费用和预付账款。等年底的时候收到发票的账务处理是怎么做
84784971 | 提问时间:2019 12/08 15:00
答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019 12/08 15:11
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