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#实务#
老师,我想问一下, 我们厂房租金是10万,我在7月的时候已经计提过5万了的, 分录是借:管理费用/其他,贷应付账款**单位。现在我收到了对方开给我的10万的发票, 我想在这个月再计提5万,,然后把这张收到的发票做进去, 我应该怎么做分录呢
84784994 | 提问时间:2019 12/04 12:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用负数贷应付账款负数,红冲之前做的 你们几月份到几月份的房租
2019 12/04 12:55
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