做原材料账务处理时,材料已入库,货款未支付(货到单未到)这种情况做了暂估应付账款,下月初做红字冲销,如果供应商过了几个月才开发票,是到开发票时再入账吗?
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间:2019 11/30 11:14
你好,
可以先暂估,到供应商开发票过来时再冲减暂估,然后再根据发票做账。
2019 11/30 11:16
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