老师,我公司对公购买中秋月饼,给员工当福利,取得发票,怎么做分录呢?
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:2019 11/20 12:48
1、取得专用发票,发放福利的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2、取得专用发票,进项税额转出的分录:
借:应付职工薪酬-福利费
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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2019 11/20 12:51
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