老师,比如物业公司收到维修基金1000元,公司做账: 借:银行存款 1030 贷:其他应付款 1030 . 等第三方维修时支付维修费时 借:其他应付款 1000 应交税费—应交增值税(进项税额)30 贷:银行存款 1030 那这样的话其他应付款借方和贷方一直有差额部分30,这部分差额怎么处理?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784999 | 提问时间:2019 11/14 15:57
你好 你们支付维修基金可以抵扣进项税的话 收到的话 就需要确认销项税
2019 11/14 16:03
相关问答
查看更多最新问答
查看更多