老师好!我们是异地建筑,这个月进项大于销项。不用交增值税。但是预交了增值税,那预交的增值税在表上填的时候只把预交的金额写上,后面实际要抵扣的就写零吧。是不是预交的增值税留着下个月有进项了抵减呢?
问题已解决
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#建筑#
84785034 | 提问时间:2019 11/11 15:51
您好,预缴是一个可以抵减的项目的。像要交40,预缴了30,就只要交10
2019 11/11 15:53
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