我开了发票出去需要计提附加税金吗?是月底计提还是当天计提?如果我是11月开出去发票要缴纳增值税的话,我12月缴完税以后再来做11月的帐吗,还是缴税的帐做到12月。如果月底销项是2万,进项是1万,分录是不是应该:应交税费-应交增值税(销项税额)20000,贷;应交税费-应交增值税(进项税额)10000,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10000
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10000, 贷;应交税费-未交增值税10000
缴税以后:借:应交税费-未交增值税10000
贷:银行存款
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间:2019 11/11 14:09
月报的月底就要计算出应该缴纳的增值税,然后计提附加税
11月份的,在11月份里计提,12月份申报缴纳。
2019 11/11 14:11
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