当时2月份购进来是这样做的,借:管理费用 3200;贷: 应付职工薪酬--职工福利费3200 ,应交税费-增值税-进项税额544, 支付:支付:借:应付职工薪酬--职工福利费3200 应交税费-增值税-进项税额544, 贷:库存现金。3744 请问这样是正确的吗?
问题已解决
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84785020 | 提问时间:2016 03/28 10:58
购进 借;管理费用-福利费 应交税费-增值税-进项税额544 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2016 03/28 11:01
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