老师,建筑业开简易计税3%税票,按照开票金额确认收入,11月收到预收款100万,11月开票100万,预提成本90万,预提的成本11月结转到主营业务成本-本年利润,下个月来成本票不是90万,是85万或98万,应该怎么调账?
请详细写出分录,不要三言两语,谢谢。
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#建筑#
84784960 | 提问时间:2019 11/08 11:09
同学,你当初预计成本是借主营业务成本90贷应付账款90,现在成本票来85万,就是借主营业务成本 -5 贷应付账款-5.
2019 11/08 11:24
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