我们每个月租金都是当月月底支付下个月的。之前一直开的普通发票。在9月支付10月租金,我们开了专用发票。我9月做的租金支付分录是
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
专票是10月中旬才开回来的。我10月就认证了。我想问,这笔租金已经支付了,我拿到发票要重新做一笔分录吗?要怎么做才合理呢。
我10月认证了这一笔进项税额了,我11月交10月份税款可以抵扣销项税额是吗?
问题已解决
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#建筑#
84784981 | 提问时间:2019 11/06 10:41
可做调整分录 借:管理费用-办公费(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项
10月认证了这一笔进项税额了,11月交10月份税款可以抵扣销项税额
2019 11/06 10:43
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