问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
我们每个月租金都是当月月底支付下个月的。之前一直开的普通发票。在9月支付10月租金,我们开了专用发票。我9月做的租金支付分录是 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 专票是10月中旬才开回来的。我10月就认证了。我想问,这笔租金已经支付了,我拿到发票要重新做一笔分录吗?要怎么做才合理呢。 我10月认证了这一笔进项税额了,我11月交10月份税款可以抵扣销项税额是吗?
84784981 | 提问时间:2019 11/06 10:41
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可做调整分录 借:管理费用-办公费(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项 10月认证了这一笔进项税额了,11月交10月份税款可以抵扣销项税额
2019 11/06 10:43
17条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取