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#实务#
当月对方配套单位开具发票,当月作废,但我司已认证,隔月做账怎么处理(进项税额转出?)
84784985 | 提问时间:2019 10/21 21:12
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019 10/21 21:12
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