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#实务#
请问老师:本月销售100万,其中80万开了税票,20万没开税票。报税时80万填报13%税率栏次,20万,报未开票收入。我的问题是 一,下月销售100万,其中还是有开发票和未来发票的,同时上月未开发票部分也有开了发票,我如何报税和账务处理? 二,对上月未开票收入除了销售做账务处理调整,成本需要调整吗? 谢谢老师详细讲解?
84784967 | 提问时间:2019 09/26 08:20
佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好上月未开票这月开票账务处理不用了,申报时未开票负数,开票正数
2019 09/26 08:22
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