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#实务#
上月已做了未开票收入,本月已开发票,未开票收入上月已做帐,本月应该冲回,重新入账,收入与开票系统的收入不一致,应该怎么做?
84784963 | 提问时间:2019 05/05 20:32
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
冲销上月的未开票收入的账务处理,按开具发票的数据进行正数账务处理。至于数据不一致,不用管,直接汇总计算就行了。
2019 05/05 20:33
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