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#建筑#
老师,收到业主的产值表时,我们借应收账款贷工程结算 应交税费-待转销项税额 老师,们情况是,不一定什么时候票,可能好几个月,也可能半年,开票金额收入与工程结算也不一致,当我们开票时怎么做账
84785038 | 提问时间:2019 09/19 10:15
风老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
开票时借应交税费-待转销项税额,贷应交税费-销项税额
2019 09/19 10:33
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