老师,请问下,我之前公司在做计提社保的时候,把“应付职工薪酬”科目作为了一个过渡科目,计提分录:
借:管理费用-社会保险
贷:应付职工薪酬-社会保险
月末还进行结转:
借:应付职工薪酬-社会保险
贷其他应付款-社会保险
但是我看实操课程里面,计提直接到应付职工薪酬,不需要结转到“其他应付款里面”,应该哪样做比较合适呢
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785015 | 提问时间:2019 09/09 13:49
单位负担的不用做你上面的第二部
直接交就可以
2019 09/09 13:50
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