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公司5月份进货5万元,发票7月才给开,货款是7月打的,请问怎么分录?
84784991 | 提问时间:2019 08/21 08:48
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
5月份做暂估分录 借:库存商品 贷: 应付账款--暂估应付款 7月份打款 借:预付账款 贷:银行存款 7月份取得发票 先红冲暂估分录 借:库存商品 负数 贷:应付账款--暂估应付款 负数 然后再根据发票金额重新做账 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019 08/21 08:50
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