请问老师,七月的销售发票在八月份才开出来,然后买进货物的发票对方也是八月开出,我八月才收到,因为在报完税缴税完成才收到,所以没有认证,但是按照权责发生制,这两笔业务在七月要进行账务处理,我是要怎么做账才正确呢?
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84785022 | 提问时间:2019 08/19 10:50
和实际差了一个月,做到八月份就可以的
2019 08/19 10:52
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