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#实务#
老师,我看到一个业务是:销售部同事报销业务招待费,有增值税专用发票,这个业务招待费的税额能记录应交增值税(进项税)?谢谢
84785046 | 提问时间:2019 08/10 05:11
金子老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册税务师
您好,学员,不可以,用于招待收到的专票,进项税额是不可以抵扣的。
2019 08/10 08:05
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