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#中级职称#
请问老师,合并报表抵消分录:公允价值基础与账面价值不同,因为应收账款计提了账面价值是1100,公允价值是1000万。 借:资本公积 贷:应收账款。 如果当年应收账款已经全部给付,那么抵消分录怎么做?如如果只是给付了90,又应该怎么做呢?
84784974 | 提问时间:2019 07/29 00:30
俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
同学您能不能直接说原值是多少,坏账计提了多少,您上面这段,老师看不懂
2019 07/29 07:17
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