老师请问 建筑行业有个业务发生在2018年12月,先收到业主打了一笔工程款的备料款 ,后2019年1月才开出发票给业主。请问我前期的分录是否以下操作:
借:银行存款
贷:预收账款--某某工程
开出发票后:
借:预收账款--某某工程
贷:应收账款--某某工程
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84785001 | 提问时间:2019 07/15 12:02
可以 这样处理,同学
2019 07/15 12:03
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