老师我想问下加计抵减留底税额怎么做分录
问题已解决
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84784957 | 提问时间:2019 07/11 10:43
不做,实际抵减才做分录月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019 07/11 11:38
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