加计抵减有留底额怎么做分录
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84784959 | 提问时间:2019 06/04 09:15
这个加计抵减的账务处理
借:应交税费——应交增值税(加计抵减)
贷:营业外收入——减免税费
对于本月有留抵的加计抵减的金额,直接留在应交税费——应交增值税(加计抵减)科目中,不用账务处理
2019 06/04 09:16
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