老师,我在3月的时候有暂估材料,那里候没有收到发票,我入库也按付款的总金额入的账12900,这个月收到的发票,但里面有1484.07是进项的税款。3月的时候我暂估的材料也结转了成本,现在我暂估的其实没有余额,这个分录我要怎么做呢?
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:2019 07/10 16:14
那你冲回你暂估分录,结转成本分录也冲回,全部重新做,之前科目不变数字是负数冲回
2019 07/10 16:18
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