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#实务#
请问老师,如果暂估成本了,暂估的时候是\"借主营业务成本 贷应付账款”。之后收到专票的时候应该做什么样的分录
84785005 | 提问时间:2019 07/10 15:40
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1,先冲红你暂估的分录, 2,按照发票再做账
2019 07/10 15:40
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