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#实务#
你好 我想请问一下 对方公司开给我司的增值税发票,我司已经抵扣认证通过了,对方公司在当月还可以将这张发票作废吗?如果可以作废的话,我司的进项 是不是这张发票不能正常算作进项税票呢?
84785004 | 提问时间:2019 07/01 11:18
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
1、是可以作废的,当然是误操作情况下,这样对方会形成异常发票。 2、是的,不能抵扣进项税额了,当期要做进项税额转出。
2019 07/01 11:20
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