我们公司是一般纳税人信息技术服务的,在2月和4月份里收了几张进项发票是假票,在6月份的时候,专管员打电话让我们在报5月份的时候做进项税额转出,我们在6月份报税的时候已经做转出,那么账务上怎么处理?怎么做分录?
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84785004 | 提问时间:2019 06/27 09:42
借:营业成本或XX费用
贷:应交税费-进转出
2019 06/27 09:51
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