我之前的做法是加计扣除的当月计入营业外收入,这种做法对吗?在收到进项票的当月确认营业外收入,当月结转营业外收入
问题已解决
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84784969 | 提问时间:2019 06/17 11:01
不对的,现在税局给出规范分录了。
平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
2019 06/17 11:04
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