应收账款-A公司 挂了 78万 其他应付款-A公司 挂了20多万 我知道 这个是外账当时 发票和银行收款没对上造成的误差 这个怎么做账合理呢
问题已解决
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#实务#
84784975 | 提问时间:2019 06/13 15:38
挂的都是A公司,二个往来可以互冲,合并到一个往来
2019 06/13 15:43
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