关于出口退税的发票已经在网上勾选退税认证,后面发现发票有问题,我这边开了红字申请单给供应商,收到了正确的蓝字发票和对应的红字发票。那我申报增值税申报表二的时候,进项再做转出的话就会多扣了这部分进项,开出口转内销证明的话,退税专管员说你这个不属于这个范围,不能做证明。现在怎么处理?
问题已解决
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#税务#
84785005 | 提问时间:2019 06/13 13:36
你好,同学你现在多扣了进项,现在只能再开一个销项,或者手工做一个不开票的销项来抵,问一下专管这样行不行。
2019 06/13 14:49
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