老师,我们这个月抵扣的进项和销项卖出的不符合,是不是不能结转成本?那么下个月如果回来的进账票和上个月的销账票一致但是又和这个月销账不一致那成本能结转吗(就是这个月为了抵扣增值税认证了所有的发票,本该用于销售的进项发票下个月才能回来,就是下个月回来还能结转成本吗)
问题已解决
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#税务师#
84784961 | 提问时间:2019 05/29 15:56
可以暂估入账,按你们实际先结转成本,后面取得发票有差额就冲回按发票重新做
2019 05/29 16:05
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