老师,请教一个问题,我们2018年度暂估了3万的成本发票,2019年实际取得的成本发票金额是2.5万,这个差额0.5万后期不会再开发票回来了,我们现在做2018年的所得税汇算清缴报告需要怎么去处理这个0.5万的差额呢?
问题已解决
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#实务#
84785006 | 提问时间:2019 05/22 15:49
直接作为无票的费用调增0.5万元,在A105050表中进行填写,填写的数据是在“27 (十四)与取得收入无关的支出”
2019 05/22 17:52
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