2018年暂估入库的商品,2018年已销售,2019年3月开来发票,发票金额比暂估入库的金额大8万元,收到发票怎么账务处理,另外汇算清缴需要调整哪张表的哪一项?
问题已解决
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#实务#
84784976 | 提问时间:2019 03/26 10:11
跨年收到发票时,
借:应付账款-暂估
应交税金-增值税-进项
贷:应付账款
2019 03/26 10:58
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