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#实务#
请问一下,3月认证了进项税,分录是:借-银行存款 贷-主营业务收入 贷-进项税 4月,因金额开错,开回负数发票和对应的正确发票,分录借-银行存款(负数)贷-主营业务收入(负数) 贷-进项税(负数),在做正确的分录对不,还是要做进项税额转出分录。谢谢!
84784993 | 提问时间:2019 05/21 15:43
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你之前进项分录错误了,然后做负数分录冲销了,然后再做正常的购进分录就是了 不需要做进项税额转出
2019 05/21 15:45
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