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#实务#
未认证未抵扣的进项税当时直接入账:借方应交税金增值税科目了,后面月底结转时踢出来了。留到下月认证抵扣,当时手工填写科目余额表时把这比没未认证未抵扣的进项税填入了未抵扣的进项税这一栏,下个月科目余额就相差这一比平不了。请问3月分该对当时2月份未认证未抵扣的进项税当时直接入账:借方应交税金增值税科目怎么调整做分录呢?
84784984 | 提问时间:2019 05/18 15:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你认证了就要抵扣,做进项的,抵扣不完才可以留抵
2019 05/18 16:27
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