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#初级职称#
老师,请问下购买固定资产时支付的订金做了预付账款,后面支付尾款得到固定资产时入账价值按尾款入账了,这是之前财务做账的,那个预付账款一直在那挂着,请问下这个要怎么办呢?
84784994 | 提问时间:2019 05/17 15:19
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 预付账款要冲固定资产成本里面去 要调整你固定资产成本 借预付账款贷银行存款 借固定资产贷预付账款 应付账款 借应付账款贷银行存款 这样做才对 你去把之前入账的固定资产原值这笔冲了 然后按这个来录入 之前计提的折旧金额不调整了 然后按你现在调整后的金额 来计算折旧金额
2019 05/17 15:29
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