您好,老师,请教下2018年年报财务报表申报,借入股东现金 分录 借:现金12000 贷:其他应付款(股东的)12000;支付了每个月工资 分录 预提工资-借:管理费用 贷:应付工资; 支付时 借:应付工资 贷:现金;,填负债表出现数据,其他应付账款-12000,管理费用:12000,营业利润-12000;这样就造成了负债表不平衡,请教下咱处理?谢谢
问题已解决
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#税务#
84784975 | 提问时间:2019 05/15 21:23
您好,管理费用要结转到本年利润,在资产负债表里填写在未分配利润项目里面。
2019 05/15 21:26
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