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老师,我4月份付的材料款,然后5月份开来了发票,能不能直接把5月的发票做在4月份帐里,不要挂预付账款了呢
84785028 | 提问时间:2019 05/08 13:51
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 先体现你预付账款的情况 你发票5月来的 做成本或者费用冲预付账款
2019 05/08 13:52
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