增值税加计扣除,有上期留抵税,留抵税+本期进项税大于本期销项税,这个时候不用抵减,留到下月抵减,这个思路是对的吗?那分录怎么做呢?
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84784949 | 提问时间:2019 05/05 08:33
你好,直接做增值税分录处理
借:应交税费-销项税额
应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-进项税额
2019 05/05 08:35
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