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#实务#
请问上期留抵的进项税,本来如何做账 本期有销项 ,本来没进项,本期销-上期留抵=负数(也就是说本期销减上期留抵还有剩余留抵这种) 本期没进项,只有上期留抵 留抵大于本期销的 这种怎么做账务处理请
84785027 | 提问时间:2022 06/02 11:22
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月底先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022 06/02 11:29
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