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#税务#
老师,去年公司业务招待费3000,但是全年营业收入为0,纳税调增是不是3000全部需要调增? 招待费实际发生额的60%不超过营业收入的0.5%孰低计量,不知道对不对?
84785036 | 提问时间:2019 04/24 08:40
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 扣除最高限额与实际发生数额的60%孰低原则。
2019 04/24 08:42
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