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#实务#
上月估一笔加工费,且已经结转到成本了,本月发票到了,而且发票金额和暂估金额不一致。怎么处理?
84785010 | 提问时间:2019 04/17 21:08
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您先红冲暂估,然后根据发票入账,在调整成本
2019 04/17 21:16
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