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#税务师#
年初,我们公司预收账款-甲公司 这个科目账上有80万,我1月将甲公司的50万预收账款转入了未开票收入,预收账款账上还有30万。4月他们要求我们开出40万的发票,请问我应该怎么处理?
84785005 | 提问时间:2019 04/17 15:03
小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,1月份处理做了税金缴纳吗
2019 04/17 15:04
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