老师,我们公司是被别人**的工程公司,我内账可不可以这样做,
1、开发票时
借:应收账款 贷:预收账款 贷应交增值税-销项税额,
2、收到款时
借:银行存款 贷:应收账款 ,同时做结转收入借:预收账款 贷工程结算收入,
3、支付款给**人
做借工程结算成本 贷:银行存款,这样子可以吗?我们工程开票都是按工程完工量来开的
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785026 | 提问时间:2019 04/14 10:50
你好,内账可以这样做,只要能完全反映经济业务的内容
2019 04/14 10:52
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