老师,你好,请问跨月红冲发票的增值税的的处理,销售方开票错误,购买方已经抵扣,那对于销项税额和进项税额都分别怎么处理呢?如果没有抵扣那对于销项进账又怎么处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
问题已解决
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#税务#
84785015 | 提问时间:2019 04/13 22:48
您好,如果已抵扣就按发票按正常处理,次月取得红字发票后再做相应的账务处理。
2019 04/13 22:59
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