3月份认证了两张增值税专票,4月发现发票金额开错了,还没有申报,现在要怎么操纵?申报前开红字发票申请表(未抵扣),报税时,表二的红字专用发票信息表注明的进项税额 填这个红字税额吗? 还是先申报,再开红字发票(已抵扣),做进项税额转出?怎么操作呢,
问题已解决
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84785025 | 提问时间:2019 04/08 14:03
您好,发票已经勾选认证,系统默认在当期进行抵扣。你当月正常抵扣处理,下月收到工资发票再根据红字发票做进项税额转出处理。你当月开出红字信息单给对方开红字发票
2019 04/08 14:12
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