暂估销售收入这个月已经做账,下个月收到进项票后要怎么做账呢
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2019 04/08 10:21
您好:一般暂估成本的多,很少暂估收入。这个月已入账的情况下,下个月就红字冲回原暂估凭证,再按照发票做正确的凭证。
借:应收账款---暂估收入 (负数或红数)
贷:主营业务收入 (负数或红数)
应缴税费----应交增值税---销项税额 (负数或红数)
2019 04/08 10:57
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